下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是
2022年4月自考备考已经开始,自考历年试题对考生来说是十分宝贵的资料,考前每道试题至少要做1-2遍才会事半功倍。自考365网给大家整理了2021年10月自考《审计学》试题及答案,一起来试试吧!
扫码入群>>获取自考公共课全套试题及答案
下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是
A.对重要货币资金支付业务,实行集体决策
B.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
查看答案解析
【正确答案】
C
自考365提供从报名到毕业一站式服务!【点击咨询>> 】
你可能喜欢
- 热门课程
- 报名咨询
相关资讯